Версия для печати

Главная

Приглашаем Вас на семинар «Налоги. Риски. Проверки. Споры. Оптимизация»


ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУШАТЬ ЛЕКЦИИ В ФОРМЕ ВЕБИНАРА, В РЕЖИМЕ ONLINE

Участники вебинара смогут получить его запись.

К участию в авторском курсе приглашены представители ФНС России.

В честь 20-летия ИПБ России предоставляется скидка в размере 20%

Стоимоcть курса со скидкой 6 000 рублей.

В конце обучения Вы сможете получить сертификат о повышении квалификации ИЭАУ и сертификат о ежегодном повышении профессионального уровня ИПБ России.

Регистрация по почте:

seminar-ipbr@mail.ru

В заявке необходимо указать

ФИО участника, контактный телефон

ПРОГРАММА:

Тема 1. Правовое регулирование налогообложения в РФ.

  • Анализ изменений в налоговом законодательстве.
  • Практика Президиума ВАС РФ и Верховного суда РФ.
  • Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ.
  • Последняя арбитражная практика.
  • Ответственность за неуплату налогов в 2016 году.

Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной и административной ответственности.

  • Практические аспекты общения с ИФНС.
  • Расчеты с бюджетом.
  • Представление документов.
  • Типичные ошибки практикующих бухгалтеров.
  • Анализ проблемных вопросов, возникающих у практикующего главного бухгалтера.

Тема 2. Налоговые риски. Практикум.

  • субсидиарная ответственность;
  • информационная безопасность;
  • однодневки;
  • взаимозависимость;
  • дробление бизнеса;
  • статья 45 НК в действии;
  • экономическое обоснование расходов;
  • необоснованная налоговая выгода;
  • ликвидация бизнеса;
  • другие риски.

Тема 3. Налоговые проверки. Практикум.

  • Камеральная проверка 2017- что нужно знать.
  • Выездная проверка 2017- практикум.
  • Проверки МВД.
  • Пределы компетенций проверяющих.
  • Представление документов, специалисты.
  • Выемка документов - что необходимо знать.
  • Экспертиза - особенности проведения.
  • ВЫЕМКА документов - основа налоговых доказательств.
  • Иные мероприятия налогового контроля.
  • Что нужно знать при проверке, как подготовиться к проверке, особенности поведения при проверке.
  •  Мероприятия налогового контроля - способы защиты.

Тема 4. Налоговые споры в действии.

  • Анализ акта и оценка доказательств;
  • разработка стратегии действий;
  • как писать разногласия;
  • поведение на разногласиях;
  • чем можно убедить налоговые органы;
  • дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения;
  • смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность;
  • как растянуть вынесение решения;
  • дополнительные мероприятия;
  • рассмотрение результатов проверки;
  • особенности формирования доказательств;
  • апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.

Тема 5. Налоговая планирование и налоговая оптимизация.

  • 1. Стратегическое и тактическое налоговое планирование - в т.ч. оптимизация учетной политики, включая использование налоговых льгот; использование оптимальных форм договоров, наиболее выгодное размещение прибыли и активов предприятия, рациональное финансирование расходов фирмы; проведение внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.
  • 2. Налоговая оптимизация – цель налогового планирования. Формула эффективности реализации налоговых схем - меньше риска и возможно меньше налогов.
  • 3. Последние изменения налогового законодательства: НДС, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество. Как они повлияют на МЕТОДЫ оптимизации налогообложения.
  • 4. Основные принципы налогового планирования (доведение до каждого сотрудника его места и роли в исчислении налогов; недопустимость применения мнимых сделок; защита сделок от переквалификации; формулирование деловой цели у всех операций и сделок; обоснование всех «договорных» цен; обоснование выбора контрагентов по сделкам.
  • 5. Классические методы налоговой оптимизации:
  • • использование низконалоговых зарубежных юрисдикций и российских регионов с пониженными налоговыми ставками;
  • • применение льготных режимов налогообложения (УСН, ЕНВД и т.д.);
  • • использование особенностей гражданско-правовых договоров, имеющих различные налоговые последствия.
  • • О каких налоговых схемах известно налоговым органам?
  • 6. Условия применения всех схем:
  • • Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легендирование», отсутствие дублирующихся функций).
  • • Непритворный характер заключаемых сделок.
  • • Документальное оформление операций.
  • • Должная осмотрительность и реальность - дополнительные документы и договор под видеокамеру.
  • • Понятие необоснованной налоговой выгоды.
  • • Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов.
  • • Четкое выполнение условий договора, роль дополнительных соглашений.
  • • Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов»; «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса.
  • • Самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие любых признаков трудовых отношений.
  • • Субсидиарная ответственность.
  • • Банкротство как инструмент оптимизации?
  • • Современные способы получения наличных денежных средств.
  • • Информационная безопасность бизнеса.
  • 7. Проблема «электронного НДС» в налоговых схемах.
  • Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Белая однодневка и живой директор в офисе, счета-фактуры от 2014 года. Налоговые риски по НДС.
  • 8. Налог на прибыль в новых условиях.
  • Убытки и их обоснование. Резервы. Классические схемы оптимизации. Спецрежимы и ОЭЗ - пределы допустимого. Проблема льготирования. Налоговые риски.
  • 9. Новые методы оптимизации на выплату белой зарплаты и других доходов. Изменения по НДФЛ и страховым взносам в 2016 году. Допустимые схемы снижения выплат налогов на доходы физических лиц в условиях кризиса и реформы страховых взносов. Новый порядок учета кассовых операций и новые ограничения Центробанка по наличным расчетам. Способы ухода от «обналички».
  • 10. Способы оптимизации по налогу на имущество.
  • Амортизационная премия, кадастровая стоимость и особенности ее уменьшения, дробление имущества, риски налогового учета, принудительное изъятие и др.

 


Главная> Главная

Схема проезда. График работы.
Работа сайта: hosting@ipbr.org
Работа электронной почты: support@ipbr.org
Прочие вопросы: info@ipbmr.ru
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, а/я 68
Тел.: (495)411-90-77

Яндекс.Метрика